為使銀行內部稽核具彈性,
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,金管會推動「風險導向」內部稽核制度,
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,國銀下半年即可提出申請,
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,明年可適用。金融監督管理委員會今天宣布已完成「金融控股公司及銀行業內部控制及稽核制度實施辦法」及「保險業內部控制及稽核制度實施辦法」修正草案預告,
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,將於近日發布施行。官員表示,
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,此次修法有兩大重點,
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,首先、推動風險導向內稽制度,
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,以及簡化內部稽核報告申報作業。所謂風險導向內部稽核制度,即國銀得依其內部風險評估結果,訂定內部稽核對各單位的查核頻率,以利內部稽核資源更有效配置,聚焦於重要風險並加強查核深度。同時,金管會表示,風險導向內稽制度初期先由國銀適用,且為聚焦金融機構內稽報告申報內容,以符合監理監理所需,增訂「除主管機關另有規定外」文字,以利簡化內稽報告申報作業。現行辦法明定銀行內稽對營業、財務及管理單位每年至少有各一次的一般查核及專案查核,未充分考量各單位風險差異,實務上未具彈性。舉例來說,以最全台分行數最多的合作金庫銀行來看,其分行約有300家,根據現行規定,合庫銀內部稽核一年需至少進行600次的查核。1050628(中央社),